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2018年4月审计学

卷面总分:120分     试卷年份:2018    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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政府审计部门与注册会计师如果对同一事项进行审计,最终形成的审计结论可能存在差异,导致差异的下列各项原因中最主要的是

  • A、审计的独立性不同
  • B、审计的依据不同
  • C、审计的权威性不同
  • D、审计的方式不同
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下列职务中,不属于不相容职务的是

  • A、执行某项业务与记录该项业务
  • B、记录总账与记录明细账、日记账
  • C、授权某项业务与审核该项业务
  • D、执行某项业务与审核该项业务

应付账款一般不需要函证,但当被审计单位出现下列情况时,注册会计师应实施函证程序的有

  • A、审计人员认为被审计单位的职员有舞弊嫌疑
  • B、被审计单位没有定期与供应商对账
  • C、应付账款存在借方余额
  • D、被审计单位的内部控制制度较为薄弱
  • E、应付账款余额较大

下列有关审计的表述,正确的是

  • A、政府审计是独立性最强的一种审计
  • B、内部审计是注册会计师审计的前提
  • C、财务报表的合法性是财务报表使用者最为关心的
  • D、注册会计师审计意见旨在提高财务报表的可信赖程度

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